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审计署称中行个别分支机构违规经营

发布者:     发布时间:2009-05-27     浏览次数:

        2008年9月至11月底,审计署对中国银行总行及所属15家分行改革成效等情况进行了专项审计调查。审计调查指出,该行公司治理结构和风险防范能力等有待改善和提高,对分支机构的管控需要进一步加强,个别分支机构存在一些违规经营问题。另外,此次审计调查发现个别涉案线索,目前已移送司法机关查处。

  对审计调查指出的问题以及经营管理中仍需进一步改进的方面,中行表示,董事会和管理层给予高度重视,举一反三,采取了有效的治理措施,进行系统性整改,全面提高风险管理和内部控制水平,相关责任人已进行严肃问责,此次审计调查发现的问题对该行整体经营业绩以及已公布的财务报告并无负面影响。

  审计调查对中行近年来的改革成效也予以了肯定。调查指出,近年来中行建立了规范的现代公司治理架构,股东大会、董事会、监事会和管理层权责明晰、协调运转、有效制衡。建立并完善内部控制和风险防范体系,银行风险管理水平显著提高。经营绩效大幅提升,国家注资实现了保值增值,改革取得明显成效。

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